Deskripsi Pekerjaan

Kriteria Dasar:
  1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan masih menjabat di bidang internal audit: compliance, risk management, internal control pada perusahaan besar / MNC.
  2. Memiliki karakter tegas namun tetap fleksibel serta sikap objektif.
  3. Mampu berpikir logis & sistematis.
  4. Jujur dan dapat dipercaya.
  5. Bersedia 70% - 80% dari waktunya untuk ditugaskan ke lapangan.
  6. Mampu menggunakan komputer beserta software penunjang (Visio, Excel, Powerpoint, Word, Outlook, dll).
  7. Kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik, proaktif, dan tepat waktu.
  8. Memiliki kemampuan Bahasa inggris yang baik baik lisan maupun tulisan.
  9. Diutamakan Asisten Manajer / Supervisor yang sudah membawahi minimum 2 orang atau lebih.
  10. Memiliki pengalaman konsultan dari perusahaan konsultan terkemuka atau dari perusahaan logistik ternama atau kantor akuntan publik ternama merupakan nilai tambah.
  11. Memiliki sertifikasi risk management dari lembaga ternama merupakan nilai tambah.
  12. Dapat mengelola dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan dengan baik.
 
Cakupan Pekerjaan:
  1. Menilai dan memonitor aktivitas-aktivitas pada area Ops dan Non Ops terutama yang berhubungan dengan keuangan telah dijalan sesuai peraturan yang berlaku.
  2. Mengusulkan, merencanakan, mengimplementasikan, dan memonitor aktivitas-aktivitas yang dapat menghilangkan atau meminimalisasi resiko-resiko (mitigation plan) pada area Ops dan Non Ops.
  3. Membantu kepala departemen untuk mendesain pengendalian internal yang baik.
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan semua tugas-tugas lain yang diberikan.
 
Objektif Pekerjaan:
  1. Memberikan opini kepada manajemen bahwa seluruh aktivitas Operation dan Non-Operation terutama yang berhubungan dengan keuangan di dalam perusahaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disepakati bersama.
  2. Bersama-sama dengan area terkait memastikan bahwa potensi-potensi resiko telah diidentifikasi serta aktivitas-aktivitas atau upaya pencegahan resiko telah diterapkan.
  3. Memberikan masukan, evaluasi, dan menilai sistem pengendalian internal perusahaan.





Tanggal ditayangkan: 16 June 2020, ditutup tanggal 16 July 2020